Faktúra č. 582023


Číslo faktúry: 582023
Dodávateľ:ZŠ Dlhá nad Oravou
Odberateľ:Obec Sedliacka Dubová
Predmet:režijné náklady
Cena:535,04€
Dátum vystavenia:06.10.2023
Dátum splatnosti:16.10.2023
Dátum úhrady:
Poznámka:
Príloha:


  • pdf - PDF Dokument(Pre prezeranie je potrebný voľne dostupný prehliadač Foxit Reader)